Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211008232021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 45,72 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008442021 | výmena izolácie VTZ potrubia (exeriér) VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 1 676,40 € | 16.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008392021 | el. energia HV-18 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 718,20 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008402021 | el. energia Drotárska 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 969,93 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008412021 | el. energia Koceľova 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 97,57 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008432021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008452021 | autorský honorár 57/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Illo | 200,00 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
20211008472021 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezirkshauptmannschaft Korneuberg | 80,00 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
4500009998 | Výmena valcov v tlačiarni + servis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 927,74 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009999 | Silikón MM940 A kit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 473,82 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
20211008302021 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211008292021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 235,15 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
4500009997 | Video kábel Tienený prepojovací | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 362,40 € | 10.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
20211008282021 | asistencia pri opakovanej úradnej skúške vý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP SERVIS, s.r.o. | 45332983 | 156,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
4500009993 | Montáž kamerového systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamerové systémy, s.r.o. | 46620711 | 3 561,46 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu VŠVU | Objednávka | |||
4500009995 | Toner Samsung MLT-D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 101,76 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009996 | Preprava modelov a inštalačného materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOBLÍK 60, s.r.o. | 36292427 | 408,00 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211008152021 | realizácia 1 zákazky v systéme ERANET, konz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eranet Consulting, s.r.o. | 52014550 | 300,00 € | 09.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
20211008212021 | náklady na dopravu výstavy Ateliér S+M+L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Galéria Sztuki | 82,63 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | ||||||
20211008192021 | prenájom priestorov na výstavu študentiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 120,00 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |