Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241008642024 | Príkazná zmluva 188/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomíra Ondrušová Mgr.art.ArtD. | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008632024 | Príkazná zmluva 187/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Ondrišáková, Mgr. | 785378 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241008622024 | Príkazná zmluva 186/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, Mgr.art. ArtD. | 118403 | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241008612024 | Príkazná zmluva 184/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Juraj Mitro | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008602024 | Príkazná zmluva 183/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008592024 | Príkazná zmluva 182/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marek Mati | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008582024 | Príkazná zmluva 181/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008572024 | Príkazná zmluva 180/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008712024 | Príkazná zmluva 198/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Šimovičová Mgr.art. | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008732024 | Palivové karty za 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 664,84 € | 27.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
20241008722024 | Ľanové plátno, Šeps, Olej f. Umton | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 150,00 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20241009312024 | FPU - Realizácia absolventskej prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wlosek, s.r.o. | 50988689 | 527,64 € | 27.06.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
4500012031 | Produktové fotenie VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KREVERK s.r.o. | 50981340 | 250,00 € | 26.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
20241008562024 | Príkazná zmluva 179/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008552024 | Príkazná zmluva 178/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008542024 | Príkazná zmluva 177/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008532024 | Príkazná zmluva 175/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Lošonský, Ing.arch. Mgr.art. | 841127 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241008522024 | Príkazná zmluva 174/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008512024 | Príkazná zmluva 173/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241008492024 | Príkazná zmluva 168/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Richard Kilo, Mgr.art. | 516220 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra |