Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008922020 | autorský dozor ""Udržiavacie práce-VŠMU "" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 864,00 € | 15.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008932020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.10. - 7.11.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 323,79 € | 15.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008912020 | stavebný dozor "Udržiavacie práce-VŠMU " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 1 800,00 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008822020 | kreslenie a redakcia nôt do knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art Marek Spusta | 51056836 | 500,00 € | 13.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008832020 | držiak na LCD monitor 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Media Tech Central Europe, a.s. | 35772581 | 504,00 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008842020 | stav.práce - Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 5 802,37 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008852020 | figurína pánska FLASH do insc. "Tvar veci " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SPONA s.r.o. organ.zložka | 46044256 | 295,56 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008862020 | catering - kolégium rektora 7.10.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 60,00 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008872020 | DOBROPIS - kancel.papier 1.1.-1.7.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 590,81 € | 13.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008892020 | nákup regálov - archív | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 160,00 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008762020 | právne služby-9/2020 (zmluva z 19.11.2019) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 390,00 € | 12.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008812020 | router 1ks, WiFi spínač 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 332,90 € | 12.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008772020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 9/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 455,74 € | 12.10.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201008712020 | za telefón za 9/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,19 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008722020 | za telefón za 9/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008732020 | za telefón za 9/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008742020 | za telefón za 9/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008782020 | za telefón za 9/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 458,65 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008792020 | dezinf.spray 200 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 360,00 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008682020 | za správu produkčného servera za 9/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008702020 | prenájom orch.notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 205,20 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008692020 | vyúčtov.el.energie za 9/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 270,30 € | 08.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008752020 | stravné lístky 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 24 933,02 € | 08.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008602020 | servis k diaľk.ostreniu ku kamere | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 38,40 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008622020 | graf.návrh a zalomenie knihy "Film and ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 124,00 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008632020 | servis výťahu za 3.štvrťrok 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 174,48 € | 07.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008662020 | prenájom tlač.zariadenia za 10/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 9,60 € | 07.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008672020 | tlač.zariadenie HP LaserJet Pro MFP M426fdn | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 07.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008612020 | prístup k elektron.nástroju 9/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 07.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008642020 | el.energia za 10/20 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra |