Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251001642025 | tlač plagátov"Rodinné pribehy", "Svadba" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 95,55 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001662025 | popl.mobil.telefón za 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001682025 | provízia za predaj vstupného 02/25 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 148,85 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001702025 | provízia za predaj vstupného 02/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 23,64 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001772025 | hygien., dezinf. potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,95 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001782025 | hygien., čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 779,59 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001622025 | stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 324,01 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001732025 | úprava scénic. a výtv.dekorácii-Divadlo LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Marek Štuller | 54121990 | 700,00 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001792025 | nahrávanie CD Nágel/Patkoló 2.časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 1 750,00 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001802025 | prenáj.a servis tlač.02/25 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,93 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001722025 | telefóny 02/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 116,73 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001832025 | prenájom a servis tlač.02/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,08 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001632025 | servis.paušál,kliky 02/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,08 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001812025 | prenájom a servis tlač.02/25 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 195,87 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001822025 | prenájom a servis tlač.02/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,60 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001842025 | servis.paušál,kliky- 02/25 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001852025 | prenájom a servis tlač.02/25 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,68 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001672025 | plyn za 03/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001692025 | plyn za 03/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
20251001712025 | telefóny 02/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,32 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |