Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211002392021 | Čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 756,50 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002412021 | Mazanie,čistenie,dozorčia činnosť 2/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002432021 | Respirátor FFP2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Langarot s.r.o. | 51439735 | 650,00 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002322021 | Tlačiareň HPLJ,toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 347,71 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002332021 | Technické zabezpečenie ŠMC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Daniel Očenáš - Reklamná Agentúra | 50500317 | 450,00 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002342021 | Preklad článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Danica Chames | 43401023 | 320,40 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002402021 | Elektrická energia,teplo 1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2 275,51 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002422021 | Generali poisťovňa HIP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 122,69 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002452021 | geogle Workspace for education plus 2/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Smartio, s r.o. | 52534278 | 249,60 € | 09.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002462021 | strava študenti 2/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 93,80 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002472021 | komerčný rozhovor 2/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 864,00 € | 09.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002492021 | Akis Dawinci 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002502021 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 41,35 € | 09.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002512021 | respirátory FFP2 čierne 500 ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Langarot s.r.o. | 51439735 | 395,00 € | 09.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002522021 | záloha teplo 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 10 430,00 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211003602021 | dobropis - web kamera Urgeová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EDIS, s.r.o. | 36408751 | 40,22 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002182021 | Micro optist | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 71,28 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002192021 | publikovanie vedeckého textu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 874,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002202021 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,31 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002212021 | doprava nábytku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 696,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002222021 | deň otvorených dverí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 696,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002232021 | služby MONITORA 2/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002242021 | servisné práce a odb.prehliadky AULA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002252021 | Proofreading,korektúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dean Michael Bower | 52634132 | 145,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002272021 | Redukcia DVI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 16,09 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002282021 | propagácia UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poisk-Plius LLC | 240,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||||
20211002292021 | Toner HP,toner Oki | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 663,36 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211002262021 | Tlačiareň Epson,kábel USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 222,67 € | 04.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211002482021 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 148,50 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001872021 | stravné lístky 2/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 10 675,08 € | 26.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |