Faktúra č. 20241018002024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241018002024
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií
  • Dátum doručenia: 28.11.2024
  • Celková hodnota: 750,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4524001079
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4524001079 Oprava žalúzií - Bučianska Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Marek Gažo - Nerob Stav 41150805 900 € 21.11.2024 06.12.2024 Objednávka
Tlačiť