Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 41441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251002802025 dodávka AKIS DAWINCI 032025 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave SVOP 30775264 588,90 € 05.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251002872025 PC materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave HESO-COM s r.o. 34111522 84,87 € 05.03.2025 28.03.2025 Faktúra
4525000221 Dusík kvapalný pre FPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Messer Tatragas 00685852 143,17 € 05.03.2025 21.03.2025 Objednávka
4525000222 Konferenčný poplatok pre FPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Progress CA, s.r.o. 36208451 236,00 € 05.03.2025 21.03.2025 Objednávka
20251002822025 oprava kamerového systému Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Security systems, spol. s r.o. 671,58 € 05.03.2025 16.04.2025 Faktúra
20251002842025 account management Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave RDJ PRODUCTION, s r.o. 36759287 1 285,35 € 05.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251002322025 údržbársky materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Železiarstvo TGR s r.o. 52116433 502,29 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002332025 mazanie, čistenie, dozorcia činnosť 2/25 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Elektroservis Šarmír Jozef 14119285 60,00 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002362025 odber tlače 02/2025 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MEDIAPRINT KAPA 35792281 44,19 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002422025 servisné práce 02/2025 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Johnson Controls 31363695 353,92 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002442025 káva Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Goriffee s.r.o. 46289305 206,21 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251002462025 Redukcia USB Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave HESO-COM s r.o. 34111522 37,59 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002472025 hygienické potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS Slovensko s r.o. 31411045 984,43 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002482025 hygienické potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS Slovensko s r.o. 31411045 283,40 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002492025 hygienické potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS Slovensko s r.o. 31411045 532,10 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002502025 hygienické potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS Slovensko s r.o. 31411045 156,09 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002512025 hygienické potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS Slovensko s r.o. 31411045 941,71 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002522025 hygienické potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave CWS Slovensko s r.o. 31411045 394,92 € 04.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251002682025 ubytovanie študentov 022025 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave SOŠ elektrotechnická Trnava 17055385 660,00 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251002702025 telekomunikačné služby 022025 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovak Telekom, a. s. 35763469 641,30 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra