Všetky dokumenty
Počet záznamov: 41281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241020092024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 265,26 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020102024 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 324,00 € | 19.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020112024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klaudia Poláčková - CENTRUM | 36078913 | 102,00 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020402024 | sklenená digit. bezdrôt. elektróda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 298,80 € | 19.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241020422024 | odborná prehliadka EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 2 598,00 € | 19.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||||
20241020672024 | večera Staff Week UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 734,40 € | 19.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020022024 | kytica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hadzima PLANT, s.r.o. | 45858811 | 60,00 € | 19.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241019832024 | konf. poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VŠ DTI, s r.o. | 36342645 | 800,00 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
4524001184 | Kancelársky materiál pre IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 2 138,90 € | 18.12.2024 | 13.01.2025 | Objednávka | ||||||
4524001200 | Prenájom tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 098,00 € | 18.12.2024 | 13.01.2025 | Objednávka | ||||||
4524001201 | Servis pokladne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 546,00 € | 18.12.2024 | 13.01.2025 | Objednávka | ||||||
4524001226 | Poradenské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLT AUDIT s.r.o | 36017710 | 288,00 € | 18.12.2024 | 17.01.2025 | Objednávka | ||||||
4524001242 | Propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Giftology, s.r.o. | 53213424 | 684,10 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Objednávka | ||||||
20241019362024 | stravenky 100 ks sf | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 230,00 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | ||||||
4524001261 | Dron | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 3gon Slovakia,s.r.o. | 52367339 | 25 200,00 € | 18.12.2024 | 27.01.2025 | Objednávka | ||||||
20241019722024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 840,00 € | 18.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241019732024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 288,00 € | 18.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241019742024 | stravovanie zamestn. 112024 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 11 631,44 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241019752024 | predaj a lepenie mliečnej fólie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 337,00 € | 18.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241019762024 | stravovanie zamestn. 112024 sf | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 122,96 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |