Všetky dokumenty
Počet záznamov: 41441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241020812024 | refundácia cest. výdavkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 52,76 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020822024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 2 967,84 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000122025 | PR príspevok 12025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 356,70 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
4525000047 | Tonery pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 415,55 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000050 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 159,00 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000070 | Knihy pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martinus,s.r.o. | 36440531 | 150,27 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | ||||||
20241020752024 | vybudovanie priečky-JAMA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 2 816,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020762024 | členské vybrané 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 364,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020772024 | praktická výúčba študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VERTEBRA, s r.o. | 36269760 | 1 020,20 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020782024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 1 082,02 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020802024 | propagačné materiály | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 151,20 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000102025 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DINATOS, s r.o. | 53190696 | 1 686,92 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000112025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 2 084,85 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000132025 | služby Mediaboard 12 mes. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 2 214,00 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
4525000040 | Školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Seminaria, s r.o. | 26426218 | 195,57 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000052 | Klinické praxe pre FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rehamed Pieštany s.r.o. | 47947756 | 1 525,84 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000057 | Kancelárske potreby pre FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 64,44 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000081 | Dusík kvapalný pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 143,17 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000088 | Občerstvenie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OOZI s.r.o. | 36710105 | 649,44 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000114 | Občerstvenie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 214,50 € | 15.01.2025 | 16.02.2025 | Objednávka |