Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251013312025 | ABB 2025-Nájomné+prevádzkové náklady-kostol | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Rímskokatolícka cirkev,Farnosť | 31938621 | 250,00 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
4500055657 | kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,93 € | 16.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500055659 | Kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 211,41 € | 16.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500055660 | expertízne posúdenie andragog.modelu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martin Dobeš | 71082867 | 350,00 € | 16.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500055661 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 238,90 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
4500055662 | Pranie prádla | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 315,68 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
4500055663 | Toaletný papier podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 243,54 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
4500055689 | Autobusová preprava dňa 22.05.2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 0,00 € | 16.05.2025 | 25.05.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
20251012462025 | Organiz.zabezpeč. podujatia-Deň Mateja Bela | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Inštitút Mateja Bela - | 42359678 | 500,00 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012502025 | ABB 2025 -Ladenie klavírov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Damián Mrva | 750,30 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||||
20251012532025 | Prekladateľské služby /do ANJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Response, s.r.o. | 36826456 | 85,50 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012542025 | Prekladateľské služby /do ANJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Response, s.r.o. | 36826456 | 204,00 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012552025 | ABB 2025 -Stravovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 6 704,54 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012602025 | Stravné lístky 5/2025-ŠR+zamestn. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 1 633,50 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012622025 | ABB 2025 -Kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,65 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012652025 | ABB 2025-náramky pre účastníkov festivalu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 36650641 | 194,34 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012672025 | Upratovacie služby 4/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | 36579769 | 25 158,58 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251012452025 | Členský poplatok AUF na rok 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AUF-Agence universitaire | 2 100,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
20251012572025 | Rámovanie obrazov - R2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Kapusta Daniel | 812,76 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||||
20251012582025 | Stravné lístky 5/2025-SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 363,00 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |