Všetky dokumenty
Počet záznamov: 127415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251024312025 | preklad vedeckej štúdie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | steven murray - consulting | 162,80 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||||
20251024352025 | Vermikompostér - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OZ Kompostujme | 42390656 | 109,18 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024382025 | SW Adobe CC for TEAMS All Apps 25/26 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | exe, a. s. | 17321450 | 371,83 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024472025 | čistiace prostriedky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 22,20 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024222025 | úprava vody 8/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 146,37 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024232025 | úprava vody 8/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 167,28 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024372025 | hosting a doména slihe 2025-2028 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Violet SK s. r. o. | 46941398 | 135,00 € | 25.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024862025 | Upratovacie služby 7/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | 36579769 | 13 075,24 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024872025 | Upratovacie služby 7/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | 36579769 | 5 133,77 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024882025 | Upratovacie služby 7/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | 36579769 | 151,29 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024982025 | Strava vrátnici,upratovačky 8/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 130,50 € | 25.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024992025 | Strava vrátnici,upratovačky 8/2025 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 29,00 € | 25.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024172025 | Prenájom priestorov Osrblie - ubytovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Klub biatlonu Valaská - Osrblie | 31936938 | 495,00 € | 23.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
4500056425 | iPad Pro 11" | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 411,00 € | 22.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500056426 | Vložné na konferenciu ANS 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzita sv. Cyrila a Metoda | 36078913 | 600,00 € | 22.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500056427 | Servis výpočtovej techniky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Milan Burgan - PREDAJ A SERVIS | 41195663 | 113,00 € | 22.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500056428 | Zaslepenie prívodov k demont. radiátorom | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stavomontáže Inštalácie s.r.o. | 31628222 | 357,63 € | 22.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500056444 | Aula Beliana - stavebné práce a dodávky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ZB COLOR, s.r.o. | 46242112 | 202 228,29 € | 22.08.2025 | 30.08.2025 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
20251024152025 | Autobusová preprava -Krajanské leto II. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PB TEL s.r.o. | 36732273 | 1 681,66 € | 22.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
20251024442025 | Vodoinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIMAT spol. s r. o. Prievidza | 30228042 | 172,04 € | 22.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra |