ORANGE SLOVENSKO A.S.


Informácie
  • Názov: ORANGE SLOVENSKO A.S.
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 6234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20141129362014 správa Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,08 € 19.06.2014 11.07.2014 Faktúra
20131223502013 6.10.5.11.2013 0918 684 029 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,12 € 10.10.2013 09.11.2013 Faktúra
20141097552014 6.5.-5.6.2014 rampa Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,12 € 14.05.2014 07.06.2014 Faktúra
20141142152014 Samsung Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,13 € 03.07.2014 30.07.2014 Faktúra
4500175241 Orange za 12/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,17 € 07.01.2014 14.01.2014 Objednávka
20141001812014 Orange za 12/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,17 € 02.01.2014 29.01.2014 Faktúra
20141045362014 6.3.-5.4.2014 rampa Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,18 € 11.03.2014 09.04.2014 Faktúra
20141023682014 6.2.-5.3.2014 rampa parkovisko Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,24 € 14.02.2014 11.03.2014 Faktúra
20111049162011 444, TF hovory Univerzita Komenského v Bratislave ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,28 € 12.03.2011 06.04.2011 Faktúra
20131002982013 6.1.-5.2.2013 0911 307390 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,29 € 09.01.2013 19.02.2013 Faktúra
20141076322014 0918 648 029 rampa Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,30 € 15.04.2014 10.05.2014 Faktúra
20131175462013 6.8.-5.9.2013 0911 307390 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,36 € 12.08.2013 21.09.2013 Faktúra
20141021862014 6.1.-5.2.2014 Pekár Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,46 € 14.02.2014 15.03.2014 Faktúra
20121092162012 834, mobil. TF Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,47 € 09.05.2012 31.05.2012 Faktúra
20131045112013 FA 5198116726 0911 307390 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,48 € 09.03.2013 03.04.2013 Faktúra
4500259515 Huawei MediaPad tablet Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,50 € 13.11.2017 10.12.2017 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20111044532011 386, Mobil Univerzita Komenského v Bratislave ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,50 € 24.02.2011 31.03.2011 Faktúra
20111044542011 387, Mobil Univerzita Komenského v Bratislave ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,50 € 24.02.2011 31.03.2011 Faktúra
20171278512017 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,50 € 07.12.2017 28.12.2017 Faktúra
20121189522012 1548, Hovory Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 ORANGE SLOVENSKO A.S. 35697270 0,52 € 09.09.2012 03.10.2012 Faktúra