Faktúry
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211006812021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006802021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006792021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006782021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 118,28 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006772021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 427,66 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006762021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 022,55 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006752021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,35 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006742021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 285,15 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211007202021 | 100981 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 625,20 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006902021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 006,50 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006872021 | 100159 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Relato | 46168486 | 795,00 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006732021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006722021 | 100875 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Linguapro, s.ro. | 50641972 | 260,00 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006942021 | 100676 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 79,08 € | 29.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006712021 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 997,28 € | 29.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006682021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 894,00 € | 29.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006662021 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 192,00 € | 29.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006702021 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 12,50 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006672021 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 223,12 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006622021 | 100977 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DEALCO s.r.o. | 50541889 | 268,50 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006602021 | 100145 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATACO-Junior s.r.o. | 36562912 | 2 012,68 € | 25.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006592021 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 147,38 € | 25.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006582021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 015,31 € | 25.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006572021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006852021 | 100937 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soft-Tech s.r.o. | 45917272 | 174,61 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006552021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 240,00 € | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006952021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 50,00 € | 24.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006892021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 256,84 € | 24.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211007132021 | 100980 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SlovakEdu o.z. | 42118735 | 170,00 € | 23.11.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006692021 | 100978 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CRAMIX+ s.r.o. | 52841618 | 130,56 € | 23.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra |