Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231005892023 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 6 785,04 € 14.09.2023 11.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005962023 100031 Univerzita J. Selyeho 37961632 CKM Združenie pre študentov, mládež 31768164 20,00 € 14.09.2023 14.10.2023 Faktúra
20231005782023 100873 Univerzita J. Selyeho 37961632 KORUND desktop, spol. s.r.o. 36245313 4 424,64 € 13.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231006132023 101009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 2 200,00 € 13.09.2023 14.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005972023 100190 Univerzita J. Selyeho 37961632 Microcomp 31410952 506,03 € 13.09.2023 14.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005912023 100826 Univerzita J. Selyeho 37961632 Bona - ex, s.r.o. 36807737 885,01 € 13.09.2023 14.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005792023 100640 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ing. Tamás Matus 50017152 140,00 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231005772023 100012 Univerzita J. Selyeho 37961632 FaxCopy, a.s. 47076178 107,65 € 12.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005822023 100642 Univerzita J. Selyeho 37961632 Dr. Agneša Padlovičová 100,00 € 11.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005702023 100986 Univerzita J. Selyeho 37961632 SWAN, a.s. 35680202 224,45 € 11.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005832023 101090 Univerzita J. Selyeho 37961632 Ladislav Krajči-Safe Travel 44200692 341,10 € 08.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005812023 Tovar, služba, práca Univerzita J. Selyeho 37961632 Fiesta Restaurant, s.r.o. 48309451 3 082,50 € 08.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005762023 100816 Univerzita J. Selyeho 37961632 Provending s.r.o. 51926440 290,03 € 08.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231006542023 100513 Univerzita J. Selyeho 37961632 MATUTOMI s.r.o. 45339384 1 128,00 € 08.09.2023 31.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005802023 100009 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovnaft, a.s. 31322832 338,37 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005752023 100964 Univerzita J. Selyeho 37961632 EMKE - Gabriel Sóki 53509251 1 088,50 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005712023 100548 Univerzita J. Selyeho 37961632 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 4 800,00 € 06.09.2023 04.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231005592023 100881 Univerzita J. Selyeho 37961632 Pow-en 43860125 116,65 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231005742023 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 590,00 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231005732023 100951 Univerzita J. Selyeho 37961632 DMC, s.r.o. 36777455 159,50 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra