Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007342024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 593,39 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007222024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 120,00 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007212024 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 407,28 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 535,30 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007192024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007152024 | 200125 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VŠ ekonomická v Praze | 61384399 | 32,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007112024 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007142024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 986,18 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007132024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 692,80 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007102024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 231,30 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007092024 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 150,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007172024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 747,33 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007162024 | 200126 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 47,45 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007122024 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 354,42 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007022024 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 371,03 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007282024 | 101188 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIBIONE, s.r.o. | 45854491 | 216,00 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007062024 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 3 938,16 € | 07.10.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241006952024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007042024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 776,86 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006962024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |