Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002502023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 192,00 € | 10.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | 200108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. | 4 941,93 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002112023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 275,82 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 114,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002432023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 62,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002422023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 292,50 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002412023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 102,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 100,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 140,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 83,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002002023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 155,93 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002352023 | 200107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Donau Partner Kft. | 35,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002192023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 70,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002182023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 98,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002092023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002512023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 2 290,98 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002262023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 894,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002222023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002252023 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |