Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241003542024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241004942024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241004892024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241005512024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
20241006032024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
20241006832024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
20231007012023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,87 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20211007032021 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20221002042022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002032022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221006912022 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
20231003862023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20201001662020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,60 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20241002532024 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 16,37 € | 18.04.2024 | 17.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20221000632022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,38 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
20201008112020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 16,56 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20221001262022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001942022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
20201007412020 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 16,81 € | 02.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
20231006002023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 16,98 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |