ComPlus, s.r.o.


Informácie
  • Názov: ComPlus, s.r.o.
  • IČO: 36264407
  • Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241007272024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 4 893,84 € 21.05.2024 13.06.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241007892024 Plyn Pav KaLDFNTT 5/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480,00 € 31.05.2024 27.06.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009012024 Elektrická energ.5/24 PKaLD vo FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 486,90 € 14.06.2024 10.07.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009102024 Podnájom 6/24 p.KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 4 893,84 € 19.06.2024 10.07.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241009882024 Zemný plyn 06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480,00 € 02.07.2024 23.07.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
4500027970 spotreba vody 04-06/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 191,27 € 31.03.2024 29.07.2024 Objednávka
20241010472024 Elektrická energ.6/2024 PKaLD vo FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 501,58 € 08.07.2024 06.08.2024 Ing. Peter Klinga, PhD. vedúci projektu Faktúra
20241011102024 Spotreb.vody 1-6/24 p.KaLD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 191,27 € 22.07.2024 13.08.2024 Ing. Dagmar Šmida Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241011122024 podnájom 7/2024 p.KaLD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 4 893,84 € 22.07.2024 13.08.2024 Ing. Dagmar Šmida Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241011562024 Plyn 7/24 p KaLD vo FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480,00 € 01.08.2024 22.08.2024 Faktúra
20241012412024 elektrická energia 7/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 563,02 € 16.08.2024 10.09.2024 Faktúra
20241012492024 podnájom 8/2024 p.KaLDFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 4 893,84 € 16.08.2024 14.09.2024 Faktúra
20241012712024 LLF1271_plyn 8/24 pav. KaLDvoFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480,00 € 30.09.2024 24.09.2024 Faktúra
20241013682024 ele en 8/2024 PKaLD vo FNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 523,57 € 12.09.2024 09.10.2024 Faktúra
20241014062024 podnájom 9/2024 p.KaLD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 4 893,84 € 20.09.2024 12.10.2024 Faktúra
4500028250 spotreba vody 07-09/24 pav. KaLDvoFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 121,76 € 01.07.2024 25.10.2024 Objednávka
20241014682024 LLF_1468 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 480,00 € 02.10.2024 26.10.2024 Faktúra
20241015212024 ele.en. 9/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 497,22 € 07.10.2024 26.10.2024 Faktúra
20241016212024 spotreba vody 07-09/24 pav. KaLDvoFNTT Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 121,76 € 21.10.2024 14.11.2024 Faktúra
20241016142024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ComPlus, s.r.o. 36264407 4 893,84 € 21.10.2024 15.11.2024 Faktúra