Faktúry
Počet záznamov: 30602
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151022202015 | autobusová preprava obj. z 4.11.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alojz Krušina - CKD | 37193945 | 166,00 € | 10.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022302015 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 199,06 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151023562015 | služby pri realizácii VO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tatra Tender s.r.o. | 44119313 | 1 200,00 € | 10.12.2015 | 13.02.2016 | Faktúra | ||||||
20151020732015 | spotreba energie FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021492015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 36,96 € | 09.12.2015 | 25.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021502015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 19,54 € | 09.12.2015 | 25.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021532015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 26,84 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021762015 | právne služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 119,04 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151021812015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 143,95 € | 09.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021862015 | nájom nebyt.priestor.-Lab.FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022132015 | služby pevnej siete telefónov TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 251,62 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022232015 | vodné a stočné FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 418,03 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022242015 | vodné a stočné 5.11-4.12. - F.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 435,78 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022252015 | vodné a stočné 9.11-4.12. - R.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 702,90 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022412015 | ubytov.študentovTnUAD 11/15-šport.gymnáz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 371,00 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022512015 | customizácia soft.licencií DMS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Datalan, a. s. | 35810734 | 22 800,00 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151021292015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 12,00 € | 08.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021312015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 160,42 € | 08.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021482015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 65,04 € | 08.12.2015 | 25.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021632015 | myš obj.z 021215 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 22,68 € | 08.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022122015 | plyny obj.z 100530 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde-Technické Plyny Sloven. k.s. | 2020337044 | 155,04 € | 08.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022522015 | služby VO pre proj. DMS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 1 392,36 € | 08.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151022792015 | nákup kníh obj. z 9.11.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martinus, s.r.o. | 36440531 | 69,35 € | 08.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151021122015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 241,20 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021152015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 25,20 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021252015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 85,45 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021572015 | právne služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 624,79 € | 07.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151021682015 | AI203 kelímkyobj.z 251115 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ANAMET Slovakia s.r.o. | 46053972 | 1 413,60 € | 07.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | ||||||
20151021772015 | propagácia kvalit. štúdia facebook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facebook Ireland Limited | 9692928F | 62,11 € | 07.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | ||||||
20151021802015 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 65,96 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra |