METRO Cash Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1975
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231016662023 | zásobník na mydlo | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,62 € | 11.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231020732023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 298,95 € | 06.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231022422023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,05 € | 15.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
4500056968 | šalátová miska s vrchnákom | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,88 € | 27.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20231022442023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,43 € | 15.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231023542023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,10 € | 22.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231024522023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 297,10 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231024532023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,98 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231025132023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,21 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | ||||||
4500057153 | ARO- tácka pap. 13x20 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,32 € | 20.07.2023 | 30.07.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20231026702023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,57 € | 13.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231028392023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 614,92 € | 25.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
20231031292023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 221,79 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
20231032202023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,84 € | 23.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
4500057553 | Tácka pap. 43x29 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,56 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
4500057554 | ARO- tácka pap. 35x24 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,48 € | 28.08.2023 | 25.09.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20231035352023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 290,41 € | 31.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231035172023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 442,14 € | 31.08.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231035412023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 479,28 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
4500057687 | Papierový sáčok na hamburger | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,15 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |