METRO Cash Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1943

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231050012023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 296,15 € 24.11.2023 14.12.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231050712023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 237,78 € 28.11.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231050722023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 227,80 € 28.11.2023 22.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231052152023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 277,71 € 04.12.2023 27.12.2023 Ing. Daniel Meloun ved. účelovej činnosti Faktúra
4500058738 ARO - papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 21,00 € 12.12.2023 24.12.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20231052802023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 261,16 € 07.12.2023 03.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231054022023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 241,67 € 13.12.2023 03.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231054112023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 247,71 € 13.12.2023 03.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231054122023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 36,14 € 13.12.2023 17.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055462023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 241,94 € 19.12.2023 06.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055762023 potraviny, OM Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 241,28 € 19.12.2023 06.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055772023 prepravky Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 16,38 € 11.12.2023 17.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
4500052244 ARO miska s viečkom 375 ml Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 22,23 € 19.01.2022 25.01.2022 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20221000272022 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 21,65 € 17.01.2022 17.02.2022 Faktúra
20221000282022 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 132,93 € 17.01.2022 17.02.2022 Faktúra
20221000312022 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 47,59 € 17.01.2022 17.02.2022 Faktúra
4500052368 ARO miska s viečkom 375 ml Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 15,74 € 09.02.2022 15.02.2022 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20221000512022 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 30,02 € 21.01.2022 04.03.2022 Faktúra
20221000522022 potraviny, OM Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 101,86 € 21.01.2022 04.03.2022 Faktúra
20221001742022 potraviny, OM Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 86,71 € 03.02.2022 15.03.2022 Faktúra