Faktúry
Počet záznamov: 87953
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241049552024 | Tričká s potlačou - reklamné účely | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 455,40 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049632024 | HPColor LaserJet Enterprise M455dn | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 464,64 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049642024 | U7-Outdoor - Wi-Fi príst. bod.vonkajší | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 432,00 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049792024 | prenájom veľkoplošnej obrazovky, koberec | Technická univerzita vo Zvolene | NewCorp Conseil | 336,00 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||||
20241049732024 | PC + NB + monitor + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 392,44 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049682024 | Notebook typ 12 83DG004BCK | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 494,36 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049412024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 1 172,59 € | 27.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049802024 | Publikovanie článku - Bubeníková | Technická univerzita vo Zvolene | NC State University | 1 160,42 € | 27.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||||
20241049672024 | PC + NB + tablet +monitor + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 7 633,20 € | 27.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049612024 | PC + NB + monitor + myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 29 069,04 € | 27.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 9 092,22 € | 27.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049102024 | Uživanie systému ARL 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049112024 | Uživanie systému ARL 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049182024 | zberové nožnice a brúsok | Technická univerzita vo Zvolene | OSLAVAN, s.r.o. | 51252317 | 60,60 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049152024 | košík,sieť na sušenie | Technická univerzita vo Zvolene | Kniland s.r.o. | 50365363 | 197,60 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049192024 | raš.substrát | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIANA, veľkoobchod | 31613691 | 322,56 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049172024 | VEHICLES-3300198, publikovanie Lipnický | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 495,62 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||||
20241049202024 | poštovné 10/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,40 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049222024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Grandvino, s.r.o. | 45704163 | 87,00 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049232024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 185,42 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049162024 | MDFS dosky | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 708,30 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049212024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Šintavan s.r.o. | 34136720 | 306,14 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049142024 | snímkovanie záujmových území | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 1 500,00 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241048732024 | DPH 10/2024, 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 8 917,72 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241048742024 | DPH 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 78 322,17 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241049092024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 455,63 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241048722024 | obuv a oblečenie do terénu LF-KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 684,74 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241048752024 | PZP r.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 4 777,92 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241048772024 | poštovné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 63,80 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241048782024 | predĺženie poľov.lístkov-Skučka,Lihocký | Technická univerzita vo Zvolene | Obvodná poľovnícka komora Zvolen | 42301459 | 60,00 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |