Faktúry
Počet záznamov: 73072
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241036022024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 726,41 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036032024 | oprava parovodu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BARAMONT, s.r.o. | 44164211 | 46 164,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036042024 | spracovanie žiadosti v rámci plánu obnovy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 3 000,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036052024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 218,59 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036062024 | podstavec pod monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COPY PRINT Group, a.s. | 45310106 | 456,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036072024 | letenka-V.Senkarová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 218,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036082024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 320,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036092024 | prenájom telocvične-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Základná škola Škultétyho | 37861301 | 765,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036102024 | prenájom telocvične-8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Základná škola Škultétyho | 37861301 | 612,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036112024 | servisné práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COPY PRINT Group, a.s. | 45310106 | 544,80 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036122024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COPY PRINT Group, a.s. | 45310106 | 949,20 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036132024 | výp.techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 556,28 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036142024 | obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ACTIVON,s.r.o. | 51996766 | 884,70 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036152024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 106,88 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036162024 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 3 624,28 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036172024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 498,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036182024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 402,80 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036192024 | LCD monitory | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 184,68 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036202024 | hygienic.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o. | 35840790 | 194,08 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036212024 | vrecia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 90,72 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036222024 | propagačný mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 828,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036232024 | oprava prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 324,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036242024 | vodné,stočné-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 710,93 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036252024 | vodné,stočné-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 295,44 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036262024 | prac.odev,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 35,52 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036272024 | prac.odev,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 106,56 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036282024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 120,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036292024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 203,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036302024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 226,88 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
20241036312024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 644,40 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |