Všetky dokumenty
Počet záznamov: 107708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251018122025 | Čistiace potreby VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 480,17 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018132025 | čistenie a kontrola komínov H. Smok. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Lubomír Tatarko | 40,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251018052025 | Členský poplatok HERMES 2024/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Association HERMES | 1 500,00 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251018042025 | Konf. popl. Ing. Holý | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 80,00 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018062025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 42,00 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018072025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PAMIKO | 31320007 | 19,50 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018082025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 259,50 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018002025 | Kancelárske potreby OF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 507,99 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018012025 | Záhradnícky materiál + ND | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 969,73 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018022025 | Maliarsky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 1 371,51 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018152025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 188,93 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018162025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 31,49 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018182025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 62,98 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018192025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 157,44 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018142025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 613,50 € | 23.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018172025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 944,64 € | 23.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018232025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 482,35 € | 23.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018212025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 661,33 € | 23.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
20251018102025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 52,72 € | 23.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
20251018222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 39,25 € | 23.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |