Všetky dokumenty
Počet záznamov: 107629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251019072025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 62,12 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
4500047868 | Všetky služby týkajúce sa svetelnej a zá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 511,19 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Objednávka | |||
4500047869 | Služby spojené s prepravou osôb iné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAXWAY s.r.o | 47542730 | 4 428,00 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500047870 | Elektrospotrebiče a elektropríslušenstvo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 61,99 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500047871 | Upomienkové predmety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majolika-R, s. r. o. | 53559711 | 4 430,00 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
4500047873 | Záhradnícke potreby a materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Marián Šupa | 11906022 | 401,35 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | BARBARA POLÁKOVÁ | Objednávka | ||||
4500047874 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 157,60 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | PETRA PODHRADSKÁ | Objednávka | ||||
4500047875 | Všetky služby týkajúce sa svetelnej a zá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OZE Solutions a.s. | 36747262 | 3 431,70 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500047876 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 206,83 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Viera Martišková | Objednávka | ||||
4500047878 | Mobilné telefóny, ND | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WESTech spol. s.r.o. | 35796111 | 2 555,86 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500047938 | Kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 44,58 € | 29.05.2025 | 08.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500047865 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 277,09 € | 29.05.2025 | 08.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20251018792025 | Konf. popl. Dudek, Ferenčáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre operačný v | 30853559 | 100,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
4500048028 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 60,00 € | 29.05.2025 | 08.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20251018892025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 700,00 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251018742025 | Kontrola EPS športová hala 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018752025 | Účastnícky poplatok - seminár ARL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 149,00 € | 29.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018822025 | Jednosmerná letenka Gdansk - Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 79,27 € | 29.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018732025 | Záznamové hárky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLIS GOEN, spol.sr.o | 35732431 | 726,93 € | 29.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
20251018802025 | Spiatočná letenka Viedeň - Lyon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 309,75 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra |