Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17635
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500006991 | Oprava kotla č.3 - kotolna FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Laššák - LASSO | 43437460 | 220,00 € | 06.11.2024 | 10.11.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20241007292024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Penzion Grand BB s.r.o. | 56167024 | 696,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007302024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 1 766,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007312024 | Straava pre účastníkov ARTÓRIA 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 663,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007322024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 720,00 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007332024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Uhlisko s.r.o. | 466085883 | 770,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007342024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Servis JK s.r.o. | 53259327 | 1 400,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007352024 | Preprava ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOTURIST - NS 1989 doo | 08587175 | 1 580,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007432024 | Grafické spracov. propagač. mater. ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Richard Dančevský | 54340837 | 270,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007362024 | Tlač BCK MifareDesfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 57,60 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007372024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,43 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007382024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 445,57 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007422024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 500,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007642024 | Nastavenie núdz.komunkácie z kabíny výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 60,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007392024 | Redakcia propagačných materiálov ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 400,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007402024 | Grafické spracov. vizuálnych prvkov ARTORIU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 207,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007412024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 418,94 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20241007442024 | Organiz. tech. zabezp. festivalu ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.Marek Štrajánek | 55149316 | 250,00 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
20241007452024 | Prenájom techniky ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pôtoň | 36109185 | 80,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
20241007262024 | Poistenie zodp. za škodu BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 176,10 € | 06.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |