Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500004509 | Multifunkčná tlačaireň EPSON L565 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 315,16 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20191000242019 | Predplatné - PROFIL 2019/1-2019/4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 6,40 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000232019 | Redukcia AXAGON RVDM-HI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 19,99 € | 21.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
4500004503 | Obedy - kolégium | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 64,00 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004505 | Oprava pohonu brány AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEMMA s.r.o. | 31588280 | 246,92 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004506 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 56,86 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20191000172019 | Dobropis - obal EURO A5 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 9,46 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000182019 | Čistiace a kancel. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 160,46 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000192019 | Oprava pohonu brány AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEMMA s.r.o. | 31588280 | 205,77 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000202019 | Čistiace a kancel. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 56,87 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000212019 | Dobropis za plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 8 831,36 € | 18.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
4500004501 | Predplatné r.2019 - Slov.pohľady | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004502 | Nákup publikácií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 129,53 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004504 | Výkon zodpovednej osoby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 180,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20191000152019 | Nákup publikácií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 129,52 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000122019 | PLyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 317,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000132019 | Výmena batérie v zabezpeč. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | S.A.K. s.r.o. | 31565468 | 49,80 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
20181008182018 | Elektrická energia za 12/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 155,10 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
20181008192018 | Elektrická energia za 12/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 410,71 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
20191000162019 | Výkon zodpovednej osoby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 180,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |