Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500005599 | PC tasky na notebooky+doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DT digital s.r.o. | 36784192 | 100,87 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005600 | Tlač publikácie podľa CP 11811 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 221,90 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005601 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 19,22 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211005952021 | Dosky s gumičkou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,60 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005982021 | Ubytovanie účastníkov projektu Artorium | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Uhlisko s.r.o. | 466085883 | 1 178,00 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006012021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 19,22 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006022021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 365,82 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006032021 | Odvzdušnenie kanalizačných stupačiek ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 1 994,35 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005992021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 900,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006002021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 80,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005932021 | Oprava auta Škoda Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 211,20 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005942021 | Odpadkový kôš s popolníkom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 55,20 € | 22.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
4500005594 | SSD disky, grafická karta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 301,50 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005597 | Odpadkový kôš s popolníkom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 55,20 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005598 | Príprava a vykonanie TK EK BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 211,20 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211005892021 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 143,52 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005912021 | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 227,03 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005922021 | Ubytovanie účastníkov festivalu ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vladimír Zeleňanský - LONDON TEA | 40892948 | 258,00 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005882021 | Elektromaateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 173,93 € | 21.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
4500005592 | Odb.prehliadky a skúšky tlak.a plyn.zari | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 1 958,40 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |