Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500005982 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Goset BB s.r.o. | 47943432 | 110,23 € | 12.10.2022 | 18.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005993 | sépiové kosti na odlievanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JUKO petfood s.r.o. | 27714250 | 100,12 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005994 | Ochranné pomôcky 29ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Safepro s.r.o. | 36201626 | 610,13 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005995 | Lukoprén + plastelína | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 567,88 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005996 | Ochranné obleky zváračské | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NEBEX s.r.o. | 46330437 | 738,30 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20221005372022 | Ohrievač DAFI priet. 3,7kW solo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIMAT s.r.o. | 30228042 | 89,24 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005402022 | Led svietidlá, led trubice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 2 237,40 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
4500005972 | Okuliare na virtuálnu realitu HTC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 2 003,30 € | 11.10.2022 | 15.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20221005322022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005332022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,99 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005342022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 381,88 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005352022 | Tlač plagátov a pozvánok k OPEN DAYS AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 383,70 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005362022 | Paušál BOZP, OPP a PZS za 06/22, 3.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 680,00 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
4500005970 | Ozvučenie koncertu FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 250,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005971 | Led svietidlá so senzorom pohybu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 2 237,40 € | 10.10.2022 | 15.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005973 | Tlač plagátov, pozvánok OPEN DAYS AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 383,70 € | 10.10.2022 | 16.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20221005262022 | Členský poplatok SSKK na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Spolok slov. knihovníkov a knižníc | 00178594 | 66,00 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
4500005974 | Výkon služieb bezpečnosti práce a ochran | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 4 320,00 € | 10.10.2022 | 16.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005975 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 720,00 € | 10.10.2022 | 16.10.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20221005252022 | Elektrická energia FDU za 092022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 017,38 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |