Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16248
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500005515 | Výprava - sl.súvisiace s produkciou film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 300,00 € | 16.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005516 | Obrazová a zvuková postpordukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 940,00 € | 16.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005517 | Prenájom techniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 1 700,00 € | 16.09.2021 | 24.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211004652021 | Výprava - služby súvisiace s produk. filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 300,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004662021 | Nákl. na štáb, admin. služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 600,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004712021 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 800,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004722021 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 140,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004732021 | Prenájom techniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 1 400,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004742021 | Prenájom techniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 300,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
4500005114 | Elektromontážne práce v budove FVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 4 236,89 € | 18.08.2020 | 22.08.2020 | Ing.Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
4500005172 | Sálavý panel a termostat | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 269,76 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20201005922020 | Sálavý panel, termostat | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 269,76 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005942020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 1 648,61 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005932020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 2 619,05 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
4500003894 | Oprava a servis vchodových dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADEPT - servis s.r.o. | 47613238 | 118,10 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004099 | Oprava a servis vchodových dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADEPT - servis s.r.o. | 47613238 | 293,23 € | 14.03.2018 | 18.03.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500004527 | Oprava posuvných dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADEPT - servis s.r.o. | 47613238 | 136,80 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20171005552017 | Servis automatických posuvných dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADEPT - servis s.r.o. | 47613238 | 98,42 € | 23.10.2017 | 17.11.2017 | Faktúra | |||||
20181001262018 | Servis automatických dverí - Hl.budova | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADEPT - servis s.r.o. | 47613238 | 244,36 € | 21.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
20191000542019 | Servis automatických posuvných dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADEPT - servis s.r.o. | 47613238 | 114,00 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |