Faktúry
Počet záznamov: 49237
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111003862011 | plyn VO 2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 200,00 € | 07.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003882011 | poštovné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 682,90 € | 15.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003892011 | plyn VO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 1 596,00 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003912011 | plyn VO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 398,80 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003922011 | telefón+internet 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 170,20 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003932011 | poštovné 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 32,26 € | 10.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003942011 | tlač stravných lístkov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Literatura s.r.o. | 36834891 | 25,00 € | 11.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003962011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 185,20 € | 26.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111003972011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,36 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003982011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,76 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003992011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 212,77 € | 09.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004012011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,79 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004022011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 43,08 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004032011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jozef Hanousek JH | 22720715 | 210,00 € | 02.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004042011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,35 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004052011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,91 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004062011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,28 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004102011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 675,98 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004112011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 1 466,01 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004122011 | LE Bottova | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 221,27 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004132011 | LE Bottova | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 2,23 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004142011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. | 31712797 | 24,00 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004152011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. | 31712797 | 16,95 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004162011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. | 31712797 | 2,55 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004192011 | materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 25,51 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004202011 | tlač služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,87 € | 16.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004212011 | prenájom lešenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | Fekete STAVCENTRUM s.r.o. | 36576336 | 14,00 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004222011 | plyn vyúčtovanie Bottová | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 260,33 € | 16.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004232011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,08 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111004242011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,31 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |