Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 49097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20111003722011 elektroinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku ELMONT Albín Ivák 33026556 58,68 € 31.01.2011 04.03.2011 Faktúra
20111003732011 ubytovanie študentov 01/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku Komunita sestier uršulínok 31311032 217,00 € 07.02.2011 05.03.2011 Faktúra
20111003742011 ubytovanie študentov 02/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku Komunita sestier uršulínok 31311032 210,00 € 07.02.2011 05.03.2011 Faktúra
20111003752011 požiarny projekt Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Michal Bielený 43032311 4 635,00 € 24.01.2011 15.03.2011 Faktúra
20111003772011 údržba materiál Katolícka univerzita v Ružomberku Ján HUDÁČ 10767851 72,73 € 02.02.2011 22.02.2011 Faktúra
20111003782011 hostie Katolícka univerzita v Ružomberku Congregatio Jesu, 00587150 9,43 € 03.02.2011 24.02.2011 Faktúra
20111003792011 elektrina 2/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku Východoslovenská energetika a.s. 36211222 1 085,00 € 01.02.2011 26.02.2011 Faktúra
20111003802011 elektrina 2/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku Východoslovenská energetika a.s. 36211222 651,00 € 01.02.2011 26.02.2011 Faktúra
20111003812011 elektrina 2/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku Východoslovenská energetika a.s. 36211222 434,00 € 01.02.2011 26.02.2011 Faktúra
20111003822011 plyn VO 2/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku SPP 03581525 824,00 € 01.02.2011 26.02.2011 Faktúra
20111003832011 knihy Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Ivan Lazík 43379991 97,18 € 11.02.2011 11.03.2011 Faktúra
20111003842011 plyn VO 2/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku SPP 03581525 3 296,00 € 01.02.2011 26.02.2011 Faktúra
20111003852011 plyn VO 2010 Katolícka univerzita v Ružomberku SPP 03581525 4 405,74 € 07.02.2011 01.03.2011 Faktúra
20111003862011 plyn VO 2010 Katolícka univerzita v Ružomberku SPP 03581525 200,00 € 07.02.2011 01.03.2011 Faktúra
20111003882011 poštovné Katolícka univerzita v Ružomberku Slovenská pošta, a.s. 36631124 682,90 € 15.02.2011 09.03.2011 Faktúra
20111003892011 plyn VO 1/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku SPP 03581525 1 596,00 € 10.02.2011 05.03.2011 Faktúra
20111003912011 plyn VO 1/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku SPP 03581525 398,80 € 10.02.2011 05.03.2011 Faktúra
20111003922011 telefón+internet 1/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku Slovak Telecom, a.s. 35763469 170,20 € 09.02.2011 05.03.2011 Faktúra
20111003932011 poštovné 1/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku Slovenská pošta, a.s. 36631124 32,26 € 10.02.2011 01.03.2011 Faktúra
20111003942011 tlač stravných lístkov Katolícka univerzita v Ružomberku Literatura s.r.o. 36834891 25,00 € 11.02.2011 15.03.2011 Faktúra
20111003962011 časopisy Katolícka univerzita v Ružomberku Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 185,20 € 26.01.2011 10.02.2011 Faktúra
20111003972011 orange Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 36,36 € 09.02.2011 03.03.2011 Faktúra
20111003982011 orange Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 29,76 € 09.02.2011 03.03.2011 Faktúra
20111003992011 telefón Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 212,77 € 09.02.2011 10.03.2011 Faktúra
20111004012011 orange Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,79 € 09.02.2011 03.03.2011 Faktúra
20111004022011 orange Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,08 € 09.02.2011 03.03.2011 Faktúra
20111004032011 rekoštrukcia Hrabovská Katolícka univerzita v Ružomberku Jozef Hanousek JH 22720715 210,00 € 02.02.2011 09.03.2011 Faktúra
20111004042011 orange Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,35 € 09.02.2011 03.03.2011 Faktúra
20111004052011 orange Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,91 € 09.02.2011 03.03.2011 Faktúra
20111004062011 orange Katolícka univerzita v Ružomberku Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,28 € 09.02.2011 03.03.2011 Faktúra