Faktúry
Počet záznamov: 49097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241003102024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 28,72 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
20241003112024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1,08 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
20241003152024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 78,96 € | 12.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
20241003042024 | údržbársky materiál 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 53,41 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
20241003162024 | kopírovací papier (VERBUM) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 36,34 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
20241003132024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 16,93 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
20241003172024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 29,36 € | 07.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003182024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 8,70 € | 07.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003712024 | preklad do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Monika Dorna, PhD. | 46284770 | 218,40 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003002024 | tlač knihy KEGA Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Publishing, a.s. | 48110248 | 2 000,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter,PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241003822024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 70,43 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
20241003832024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 56,33 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
20241003542024 | obedy, večere_Katolícke misie na KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 264,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241004902024 | doména matikár.org | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 24,35 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20241002962024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 104,18 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241002952024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 32,55 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241002942024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 873,05 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241002932024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 113,68 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241002992024 | staveb.povol._spevnené plochy_Prístavb RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Ružomberok | 315737 | 100,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241003732024 | Adobe CC All Apps MP ML_licencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alla s.r.o. | 46489541 | 1 674,60 € | 05.03.2024 | 12.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241002922024 | členský príspevok 2024 AVSP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 12.02.2024 | 19.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241002912024 | tlač Klinická propedeutika, ... | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 1 500,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
20241002882024 | online seminár_Najčastejšie chyby vo VO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 119,00 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241002872024 | čistenie rohoží 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,34 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241002892024 | konferenčný poplatok Kega Zrubáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Pardubice | 00216275 | 80,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
20241002902024 | tlač Klinická propedeutika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 300,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
20241002792024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 70,80 € | 28.02.2024 | 16.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241004482024 | trubica žiarivková T5 14W840 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 101,25 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003762024 | sprška ručná, sprchová hadica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 164,01 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20241003552024 | pracovný obed_stretnutie KU a MŠVVaM SR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 25,21 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |