Faktúry
Počet záznamov: 49237
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231029242023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 22,51 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029222023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 76,63 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029062023 | repre - občerstvenie, obedy Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 32,23 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
20231029142023 | kancelárske potreby + kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 413,33 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
20231029122023 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 218,74 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
20231029082023 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 291,60 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029872023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 94,90 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231029882023 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 360,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231029542023 | oprava Macbooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Laurinc - RESET | 55285945 | 210,00 € | 08.12.2023 | 26.12.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231029132023 | zabezpečenie predmetu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Psychologický inštitút, o.z. | 53765818 | 1 200,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231029172023 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 222,00 € | 16.11.2023 | 02.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231029152023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 103,58 € | 16.11.2023 | 02.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231029052023 | rekonštruk.strechy UK KU II. etapa | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 44 516,76 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231029022023 | výrub stromov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 8 988,00 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029012023 | baterky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 80,54 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231028982023 | dezinf.prostriedky 1000ml | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | St. Crux Pharma, s.r.o. | 36767298 | 1 200,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231028972023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 157,54 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029002023 | práca - oprava Kláštor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 47,50 € | 14.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
20231028992023 | materiál na opravu - Kláštor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 231,50 € | 14.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
20231028962023 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 251,22 € | 10.11.2023 | 30.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
20231029532023 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 278,40 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231028882023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 453,59 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
20231029852023 | časopisy - predplatné r. 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OZ FACE - Fórum alternatívnej | 42232031 | 21,00 € | 07.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231029112023 | kopiírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 381,42 € | 14.11.2023 | 28.12.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
20231032282023 | online konferencia - p. Horváthová Lenka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,71 € | 16.01.2024 | 29.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
20231028772023 | online konferencia - p. Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,36 € | 07.12.2023 | 29.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231028782023 | tlač publik. Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 533,50 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20231028762023 | vydanie publ. Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Publishing, a.s. | 48110248 | 1 500,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20231028752023 | čistenie rohoží 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20231028742023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 277,38 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |