Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 49097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241002122024 ubytovanie + občerstvenie 4.2.-8.2.2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Stredoslovenská vodárenská 36644030 2 029,00 € 15.02.2024 12.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20231031782023 časopisy - predplatné r. 2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 127,00 € 08.01.2024 13.01.2024 Mgr. Ján Gréner riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
20231031792023 údržbársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Kinekus s.r.o. 51967472 39,92 € 08.01.2024 13.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231031932023 obedy AK 5.12.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GASTROMILA 36203271 88,00 € 09.01.2024 27.01.2024 Faktúra
20241000192024 školenie Olosová, Husarčíková Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 RELIA s.r.o. 31369308 288,00 € 24.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20231031702023 oprava red. ventila Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 PM-Invest, spol. s r.o. 36377236 106,45 € 03.01.2023 24.01.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20231031722023 predplatné čas. Sestra 2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 06.01.2023 24.01.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20231031712023 čistenie rohoží 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lindström, s.r.o. 35742364 21,65 € 06.01.2023 24.01.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20231031332023 pracovné odevy_UK KU Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 PILEX, s.r.o. 31578748 223,18 € 21.12.2023 08.02.2024 doc. Ing. Marek Drímal, PhD. dekan FPV Faktúra
20231031342023 portréty M.R.Štefánik a A.Hlinka Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Pavel Petráš GALÉRIA P a P PETRÁŠ 43101097 3 500,00 € 14.12.2023 26.01.2024 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20231031322023 pohostenie - pracovný obed Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 SANKO s.r.o. 35858818 177,60 € 26.12.2023 13.01.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231031312023 pohostenie Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Michal Kútnik 37576780 38,84 € 20.12.2023 05.01.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231031102023 právne služby Master Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mgr. Patrik Daniška 42178932 270,00 € 06.12.2023 05.01.2024 Faktúra
20231031082023 prenájom haly Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Športový klub stolného tenisu 31940919 180,00 € 21.12.2023 06.01.2024 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka Faktúra
20231031032023 čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 419,46 € 01.12.2023 06.01.2024 Faktúra
20231031042023 čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 0,54 € 05.12.2023 06.01.2024 Faktúra
20231031052023 čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 97,09 € 05.12.2023 06.01.2024 Faktúra
20231031012023 čistiaci, hygienický materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 23,27 € 23.11.2023 06.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231031022023 čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 631,04 € 23.11.2023 06.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231030992023 nákup tonerov Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TOWDY s.r.o. 44801777 2 007,60 € 20.12.2023 05.01.2024 Faktúra
20231030982023 práce na oprave techniky aula Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 57,00 € 14.12.2023 13.02.2024 doc. Ing. Marek Drímal, PhD. dekan FPV Faktúra
20231030972023 práce na oprave techniky aula Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 57,00 € 14.12.2023 13.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231030962023 oprava techniky aula Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 1 053,51 € 04.12.2023 13.02.2024 doc. Ing. Marek Drímal, PhD. dekan FPV Faktúra
20231030952023 oprava techniky aula Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQS, s.r.o. 54019630 1 053,52 € 04.12.2023 13.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231030882023 kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 23,98 € 20.12.2023 05.01.2024 Faktúra
20231030792023 kancelársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 329,44 € 12.12.2023 06.01.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231030852023 nákup kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MEGABOOKS SK spol. s r.o. 36699594 251,00 € 18.12.2023 05.01.2024 Faktúra
20231030802023 kancelársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 440,89 € 13.12.2023 05.01.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231030862023 čistiace potreby a hyg. materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 541,80 € 14.12.2023 06.01.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra
20231030872023 kancelársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 136,26 € 14.12.2023 06.01.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Faktúra