Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171002822017 | brúsenie náradia do stolárskej dielni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 99,48 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
20171003262017 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 812,96 € | 15.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | |||||
20171003272017 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 510,80 € | 15.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | |||||
4500007443 | CHS Epoxy E 455 (2x5kg bal) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVEGAL, s.r.o. | 31346189 | 96,50 € | 14.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
4500007444 | Dovoz polystyrénu Isover EPS GreyWall | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 65,00 € | 14.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
20171002842017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 142,00 € | 14.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
20171002872017 | materiál na výmenu do PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 349,77 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
4500007442 | Klampiarske práce podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 280,00 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Objednávka | |||||
20171002602017 | autorský honorár+diéty+cestovné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anežka Bartlová | 208,00 € | 13.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
20171002692017 | el. energia Kremnica d.d. 1.3.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 13.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
20171002742017 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, predajňa pre výtvarníkov | 44689667 | 25,76 € | 13.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | |||||
20171002642017 | príkazná zmluva 53/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Boris Németh | 152590 | 90,00 € | 13.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
20171002722017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarzyna Wolny | 200,00 € | 13.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
20171002832017 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent BOZP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 46,80 € | 13.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
20171002792017 | dvojrýchlostná dekupírovacia píla, kruhový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAXI Group Slovakia, s.r.o. | 36692247 | 197,86 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
20171002862017 | Pergamen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 33,00 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
20171003082017 | celoročné cest.poisť.M.Vindiš 030417-020418 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
4500007436 | bavlnená metráž - modrotlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Rabada - MODROTLAČ | 50106635 | 210,00 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Objednávka | |||||
4500007437 | citran železito amonný, zelený, 500g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 141,60 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Objednávka | |||||
4500007438 | tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 812,96 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Objednávka |