Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181004462018 | daň z nehnuteľností na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 522,95 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004482018 | ubytovanie v hoteli IBIS pre: Dinah Eastop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 293,60 € | 03.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
4500008131 | regulácia vlhkosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 10 000,00 € | 02.05.2018 | 06.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181004422018 | plyn všetky OM 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 02.05.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004432018 | príkazná zmluva 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Jasna Gaburová | 682471 | 50,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004452018 | autorský honorár 14/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Miller | 270,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | ||||||
20181004442018 | regulácia vlhkosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 10 000,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
4500008126 | Knihy podľa priloženého zoznamu (9ks) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 321,50 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008127 | Preprava školských dioel Ateliéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Havran | 50344293 | 250,00 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008128 | Papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 313,92 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008129 | Oprava zariadenia EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 312,00 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008130 | Hygienické potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 317,71 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181004282018 | príkazná zmluva 41/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 159132 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004292018 | príkazná zmluva 39/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Ptáček | 80,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||||
20181004302018 | príkazná zmluva 40/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 282057 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004312018 | príkazná zmluva 44/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 891052 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004322018 | príkazná zmluva 43/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 1144312 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004332018 | príkazná zmluva 38/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 40,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
20181004342018 | príkazná zmluva 14/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Fajnor | 50,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||||
20181004352018 | príkazná zmluva 42/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Fajnor | 60,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra |