Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191003612019 | odvlhčovač ROHNSON R-9620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 294,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
20191003642019 | plyn Drotárska 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 12 833,96 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
20191003652019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Pivoda | 98,00 € | 10.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
20191003662019 | odvod 2% za autorský honorár Peter Pivoda | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 2,00 € | 10.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
20191003672019 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 77,33 € | 10.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
20191003532019 | napísanie textu pre katalóg Take care | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APART | 42291411 | 100,00 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003572019 | vodné, stočné Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,37 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003582019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 350,07 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003592019 | diskrétne obálky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003602019 | Miska - Glass plate for Grinding | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 50,20 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | ||||||
20191003552019 | ubytovanie študentov 3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 322,54 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003562019 | Laťovka, OSB_3N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 351,98 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
4500008713 | Chemikálie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 166,61 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008714 | Oprava kanalizačného potrubia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IN kanál, s.r.o. | 35773308 | 3 600,00 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008715 | Odvlhčovač ROHNSON R-9620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 294,00 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008716 | Ročná prehliadka kotlov servis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 700,00 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008717 | Odliatok trofeje Slovnaft Cup | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alucast s.r.o. | 3 000,00 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
20191003522019 | dobropis k faktúre 20189036 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotoobchod, s.r.o. | 02786711 | 138,93 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003412019 | telefóny 3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 822,90 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003422019 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIELO-GRAPH, spol. s r.o. | 17324688 | 467,33 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra |