Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111001092011 | toaletný papier, pap.vreckovky, mydlo | Vysoká škola výtvarných umení | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 344,04 € | 10.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001102011 | oprava vozidla Renault | Vysoká škola výtvarných umení | Kestler, s.r.o. | 17325579 | 312,19 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001112011 | obálka s doručenkou, obálka na CD, cake box | Vysoká škola výtvarných umení | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 37,33 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001122011 | el. energia HV-18 010211-280211 | Vysoká škola výtvarných umení | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 217,00 € | 08.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001132011 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 563,33 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001142011 | plyn 03/2011 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 08.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001152011 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | Bizam-Mária Hublerová | 30105854 | 767,72 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001162011 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 265,50 € | 10.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001172011 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 1 558,58 € | 07.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001182011 | kancelársky papier, lepenka, kružidlá, | Vysoká škola výtvarných umení | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 52,57 € | 09.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001192011 | euroobaly, perá, centrofixy, | Vysoká škola výtvarných umení | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 17,52 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001202011 | sadra modelárska, jutovina, viazací drôt, | Vysoká škola výtvarných umení | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 238,57 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001212011 | vodné, stočné Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 20,71 € | 06.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001222011 | pranie a žehlenie bielizne | Vysoká škola výtvarných umení | Nash-wash, s.r.o. | 44253613 | 59,03 € | 01.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001232011 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 339,98 € | 11.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001242011 | jutovina | Vysoká škola výtvarných umení | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 29,60 € | 14.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001252011 | Canon MF4430 , EDNET prepojovací kábel | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 180,43 € | 16.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001262011 | el. energia Kremnica 010111-040211 | Vysoká škola výtvarných umení | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 634,73 € | 14.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001272011 | el. energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 4 877,00 € | 17.02.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001282011 | BEVA film | Vysoká škola výtvarných umení | WAD, s.r.o. | 36751073 | 328,00 € | 11.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra |