Faktúry
Počet záznamov: 20946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008012023 | kontrola EPS/HSP za 7/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008002023 | poštovné 6/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 386,05 € | 12.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007972023 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 6/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 27 029,78 € | 12.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007992023 | členský poplatok na r. 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 12.07.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007912023 | predĺženie domén avfx.sk,produkciaftf.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 24,00 € | 11.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007932023 | prenájom osv.techniky "Autobus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 60,00 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007942023 | postprodukcia diela"a nebo má..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Gavenda | 54276071 | 350,00 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007952023 | telefón 1 set | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Conrad Electronic | 28218434 | 79,00 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007962023 | notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 714,81 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007902023 | DOBROPIS popl.telefón za 30.6.23-7.7.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,94 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007922023 | čistenie talárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 690,00 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007892023 | prenájom grip. techniky "Kto sú oni" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 636,00 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007882023 | licencia easy DCP | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | easyDCP GmbH | 289791773 | 798,00 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007872023 | prenájom kancel.priestorov+služby 7-9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007822023 | popl.mobil.telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007832023 | prenáj.tlač.zar.- 6/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 97,57 € | 10.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007842023 | servis.paušál,kliky 6/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,26 € | 10.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007862023 | údržba infor.systému 6/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007852023 | prenájom priestorov SND (promócie 3.7.2023) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 750,00 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007812023 | služby za 2.Q 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007802023 | servis výťahu za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007782023 | el.energia za 7/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007762023 | služby k prenájmu SND (promócie 3.7.2023) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 520,88 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007752023 | audítorské služby (zmluva 24/VŠMU/2023) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Jana Mundierová | 31897568 | 6 396,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007772023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007792023 | voda z povrch.odtoku za 6/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007632023 | stravovanie Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 657,40 € | 06.07.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007742023 | za telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 449,04 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007732023 | za telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,44 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007722023 | videozáznam "Večer tan.umenia a Baletu.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Libor Ondrejkovič | 54561272 | 250,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra |