Faktúra č. 20231014452023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014452023
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000875
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000875 Tonery pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 300 € 02.10.2023 24.10.2023 Objednávka
Tlačiť