Faktúra č. 20231013522023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013522023
  • Popis fakturovaného plnenia: Popl.za telekomunikačné služby 09/2023
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 718,75 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000009
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť