Faktúra č. 20221014332022

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221014332022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 05.10.2022
  • Celková hodnota: 1 351,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4522000869
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4522000869 Toner HP CF217A/17A black Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 1 351 € 26.09.2022 16.10.2022 Objednávka
Tlačiť