Faktúra č. 20191017752019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017752019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 313,63 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000050
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť