Faktúra č. 20251026992025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251026992025
  • Popis fakturovaného plnenia: kan. potreby
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 452,73 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500150454
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500150454 kan. potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Tibor Varga TSV Papier 32627211 453 € 25.03.2025 29.03.2025 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť