Faktúra č. 20231118822023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231118822023
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinf. potreby KMB-LCV
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 97,93 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20232916_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500136719
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500136719 Čistiace a dezinfekčné potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 98 € 07.11.2023 11.11.2023 doc.RNDr.Peter Pristaš, Csc. zodpovedný riešiteľ Objednávka
Tlačiť