Faktúra č. 20231107452023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231107452023
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 114,72 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20232916_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500136207
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500136207 papierové utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 115 € 20.10.2023 24.10.2023 doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. riešiteľ projektu Objednávka
Tlačiť