Faktúra č. 20231102692023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231102692023
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby-Jednor. papierové utierky
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 85,68 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20232916_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500135575
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500135575 Jednorazové papierové utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 86 € 04.10.2023 09.10.2023 RNDr. Igor Majláth, PhD. zodpovedný riešiteľ Objednávka
Tlačiť