Faktúra č. 20231099842023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231099842023
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom fliaš-plyny do 30.9.2023
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 31,50 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 99/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500135730
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500135730 Prenájom plynových fliaš za obdobie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 32 € 30.09.2023 13.10.2023 RNDr.Zuzana Jendželovská, PhD. zodpovedný riešiteľ Objednávka
Tlačiť