Faktúra č. 20231078022023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231078022023
  • Popis fakturovaného plnenia: papier. utierky a toaletný papier
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 1 014,24 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20232916_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500133821
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500133821 papierové utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 014 € 27.07.2023 01.08.2023 RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor Objednávka
Tlačiť