Faktúra č. 20231075912023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231075912023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Košice-Toronto
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 1 804,42 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500133418
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500133418 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 804 € 12.07.2023 16.07.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť