Faktúra č. 20231051472023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231051472023
  • Popis fakturovaného plnenia: pramenitá voda - dekanát
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 86,40 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 310/2021
  • Identifikácia objednávky: 4500132177
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500132177 pramenitá voda - barel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 86 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť